天水仲裁委員會歡迎您!
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》等精神,現將2021年我委秘書處預算情況說明如下:
一、機構設置、職責及人員情況
(一)基本情況
天水仲裁委員會是天水市人民政府依據《中華人民共和國仲裁法》的規定,按照國務院辦公廳的有關文件精神組建,并于1997年1月27日經甘肅省司法廳注冊登記成立的依法獨立履行仲裁權的民商事仲裁機構。
天水仲裁委員會常設辦事機構秘書處,為市人民政府直屬的參照公務員法管理的縣級事業單位,既是天水委員會決策的執行處,又是為當事人解決民商事糾紛的服務處。
(二)機構設置
天水仲裁委員會下設發展指導委員會、秘書處、專家咨詢委員會、六個仲裁中心。常設辦事機構秘書處下設綜合事務科、案件受理科、履行協調科、案件調解科、發展推行科五個科室;六個仲裁中心分別是市商務仲裁中心、市非公有制企業仲裁中心、市建設仲裁服務中心、市保險行業仲裁中心、秦州消費仲裁中心及天水經濟技術開發區仲裁法律服務中心。
(三)部門職責
天水仲裁委員會的職責是:依法以仲裁的方式公正、及時地解決平等主體的自然人、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權益糾紛。天水仲裁委員會秘書處負責民商事仲裁事件的程序管理、仲裁員、仲裁工作隊伍建設及宣傳民商事仲裁法律制度的工作。
二、預算情況說明
(一)全年收入
2021年天水仲裁委員會秘書處234.5萬元,比2021年預算收入299.13萬元減少64.63萬元,下降22%,減少的主要原因:辦公設施采購費用減少;2022年無上年度結轉結余資金。
(二)全年支出
2022年天水仲裁委員會秘書處預算支出預算234.5萬元,比2021年預算收入299.13萬元減少64.63萬元,下降22%,減少的主要原因:辦公設施采購費用減少;2021年無上年度結轉結余資金。
1. 基本支出
2022年天水仲裁委員會秘書處預算基本支出234.54萬元,其中人員經費143.41萬元,公用經費91.13萬元。比2021基本支出預算289.13 萬元增加54.59萬元,減少19%,減少的主要年原因是公用經費減少。
2. 項目支出
(1)項目支出增減情況
2022年項目支出10萬元,同2020年一致。
(2)項目分類分級情況
2022年項目支出10萬元,其中:仲裁工作專項經費5萬元;醫患糾紛仲裁專項經費5萬元。
(三)仲裁費收入
2021年預計征收仲裁費260萬元,比上年預算257萬元增加3萬元,主要原因是案件數量增長勢頭較快。
(四)支出功能分類指標
一般公共服務支出234.5元,較2021年增加64.63萬元,減少幅度22%。
醫療保障支出7.86萬元,較2021年7.1萬元增加0.76萬元。
住房保障支出11.17萬元,較2021年9.46增加1.71萬元。
三、“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明
(一)編制范圍
天水仲裁委員會秘書處2022年“三公”經費(因公出國或出境費、公務接待費、公務用車運行維護費)、培訓費、會議費共計3.2萬元,機關運行經費0萬元,資金來源全部為一般公共預算。
(二)分項情況
1.因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費0.3萬元,較2021年增加0.3萬元。
3.公務用車購置費0萬元,較2020年無變化。
4.公務用車運行維護費0萬元,單位無公務用車。
5.培訓費2.9萬元,較2021年0.77萬元增加2.13萬元。
6.會議費1萬元,較2021年無變化。
7.機關運行費0萬元,與2020年無變化。
(三) 政府采購情況
天水仲裁委員會秘書處2022年政府集中采購預算總額18.1萬元,較去年15.1萬元增加少3萬元。
四、預算績效評價情況
天水仲裁委員會秘書處2021年預算中實行績效目標管理項目2個,仲裁工作專項經費5萬元,醫患糾紛仲裁專項經費5萬元,主要用于仲裁事業的發展,為單位全面建設發揮了積極作用。
五、政府性基金支出情況
天水仲裁委員會秘書處無政府性基金支出。
六、其他重要事項說明
國有資產占用情況說明:2021年年末固定資產金額為39萬元。辦公用房404.7平方米(辦公用房固定資產價值由天水市機關事務管理局記賬),單位辦公室固定資產主要是辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機等,設備總價值39萬元。
名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務:指天水仲裁委員會秘書處用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。